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昆明医科大学第二附属医院2024年度部门决算

发布日期:2025-08-25    浏览量:421

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、主要职责

昆明医科大学第二附属医院是一所科室齐全、人才济济,技术力量雄厚,学科优势突出的集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型省属三级甲等综合性医院。建院以来,医院尊崇“明德至善”的院训,倡导家园意识和“关爱生命,情系患者,诚信友爱,和谐发展”的价值观,始终坚持“以人民健康为中心”,为戍卫人民健康,促进云南社会经济发展,维护边疆和谐稳定作出了积极贡献。主要职责是担负全省临床医疗和保健、急危重和疑难病症患者救治、公共卫生突发事件的医疗救治、医学人才培养、医学科学研究、对口医疗帮扶、健康教育等工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置98个内设机构,包括:行政职能部门29个,分别是党委办公室、党委宣传统战部、纪检监察办公室、党委本科生工作部、党委研究生工作部、离退休管理办公室、工会办公室、团委、医学伦理委员会办公室、院务部、审计室、医疗保健办公室、医院管理研究所、医务部、护理部、门诊部、质控部、人力资源部、财务部、医学教育部、科研部、公共卫生管理部、医疗保险办公室、资产管理部、采购管理部、保卫部、信息中心、基建工程部、后勤保障部。临床医技医辅科室69个,分别是产科、妇科、儿科、呼吸与危重症医学科一病区、呼吸与危重症医学科二病区、全科医学科、内分泌科、老年医学科、神经内科、肾脏内科、消化内科一病区、消化内科二病区、心血管内科一病区、心血管内科二病区、心血管内科三病区、血液科、肝胆胰外科一病区、肝胆胰外科二病区、肝胆胰外科三病区、肝胆胰外科四病区、骨科、泌尿外科一病区、泌尿外科二病区、泌尿外科三病区、泌尿外科四病区、神经外科一病区、神经外科二病区/功能神经外科、胃肠外科一病区、胃肠外科二病区、甲状腺乳腺外科、胸外科、心脏血管外科、整形外科、烧伤科、脑血管病科、麻醉手术科、重症医学科、特需病房、肿瘤科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤性病科、风湿免疫科、康复医学部、急诊医学部急诊内科、急诊医学部急诊外科、急诊医学部重症医学科、生殖医学科、男性科、疼痛科、精神科、中医科、感染性疾病科、海口医院、病理科、超声医学科、放射科、高压氧治疗科、核医学科、检验科、输血科、心功能科、药学部、临床营养科、健康管理中心、实验中心、消毒供应中心、肿瘤多学科诊疗中心、介入诊疗平台。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明医科大学第二附属医院作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员1418人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员1418人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2218人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员2218人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员782人(离休0人,退休782人)。

车辆编制18辆,在编实有车辆17辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,在医院党政领导班子的团结带领下,全院职工坚持“以人民健康为中心”的发展理念,以实施健康优先发展战略为引领,主动融入和服务全省“3815”战略,锚定高质量发展目标,以国家公立医院绩效考核为核心,以学科建设为动能,建平台、聚人才、强学科、促研究,医院综合实力得到提升,整体发展稳中向好,成效显著。2024年医院主要工作如下:

1.以党建为引领,推动医院高质量发展

巩固习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果,认真学习贯彻省委书记王宁同志、省长王予波同志医师节调研医院的讲话精神;全面加强党的建设,提升“第一议题”制度落实质效;持续推进乡村振兴战略有效实施,高位统筹优质医疗资源扩容下沉。

2.以“清廉医院”建设为抓手,营造风清气正发展环境

召开2024年“清廉医院”建设行动工作部署会,制定《关于纵深推进清廉医院建设2024年工作要点实施方案》,以医药领域腐败问题和不正之风集中整治、巡视整改为重点,推进清廉医院建设迭代升级,进一步提高党员干部廉洁从医的法纪意识,营造风清气正的医疗生态环境。

3.聚焦群众健康需求,持续提升医疗质量与服务能力

以等级医院复评审为抓手,优化医疗质量安全管理流程,持续改善群众就医体验,成立门诊一站式服务中心;实现部分医技检查自助预约功能;实现患者自助医保登记和医保结算,自助出入院办理比例超过40%。

4.加快学科建设与人才引培,持续提升科技创新能力

启动肝胆胰外科亚专业建设工作,持续擦亮两块牌子;承建省康复医疗质量控制中心;持续推进与科研机构合作,以科研助力学科发展;做好留才留智工作,认真组织人才项目申报工作;获批为国家卫生健康委首批紧缺人才药师岗位培训基地;以推动高水平医科大学和“双一流”建设为抓手,全面提高人才培养质量。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

医院2024年度无使用一般公共预算财政拨款安排的三公经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

医院2024年度无使用一般公共预算财政拨款安排的三公经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明医科大学第二附属医院2024年度收入合计2948825446.10元。其中:财政拨款收入204313512.40元,占总收入的6.93%;无上级补助收入;事业收入2708653937.40元(含教育收费0.00元),占总收入的91.86%;经营收入8664650.77元,占总收入的0.29%;无附属单位上缴收入;其他收入27193345.53元,占总收入的0.92%。

与上年相比,收入合计增加177896974.58元,增长6.42%。其中:财政拨款收入减少10725513.24元,下降4.99%;事业收入增加186358190.69元,增长7.39%,主要原因是本年门诊人次、出院人次增长,医疗收入增加;经营收入增加3455555.39元,增长66.34%,主要原因是为提升患者就医体验,医院新增设便利店和咖啡店,商贸中心收入相应增加;其他收入减少1191258.26元,下降4.20%,主要原因是2024年较上年无新增财政贴息预算收入。

二、支出决算情况说明

昆明医科大学第二附属医院2024年度支出合计3019819180.32元。其中:基本支出2403736213.40元,占总支出的79.60%;项目支出609930909.77元,占总支出的20.20%;无上缴上级支出;经营支出6152057.15元,占总支出的0.20%;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加323165945.78元,增长11.98%。其中:基本支出增加235522420.49元,增长10.86%,主要原因是主要原因是本年门诊人次、出院人次增长,支出随医疗收入的增加而增加;项目支出增加84765661.62元,增长16.14%,主要原因是较上年项目数量增加,财政拨款收入增加,对应支出增加;经营支出增加2877863.67元,增长87.90%,主要原因是随经营收入增长相应增长。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明医科大学第二附属医院机构正常运转的日常支出2403736213.40元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出844831841.61元,占基本支出的35.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1558904371.79元,占基本支出的64.85%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明医科大学第二附属医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出609930909.77元。其中:基本建设类项目支出10000000.00元。

2024年第二批重点研发(社会发展)专项资金项目支出1,783,865.29元,主要用于医院西部高原儿童及青少年脊柱畸形筛查及生长干预技术研究、肠道微生态诱发帕金森病的致病机制与中药防治研究、先天性及获得性血小板疾病免疫学及分子靶向治疗技术研究。

2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动第三批专项资金支出3,995,863.81元,主要用于重大疑难疾病中西医协同攻关项目、省级名老中医药专家传承工作室建设项目、临床重点专科建设项目、核辐射事件紧急医学救援基地项目以及中青年骨干医师医师研修项目。

2024年云南省卫生健康事业高质量发展三年行动第二批专项资金支出8,175,465.41元,主要用于医疗卫生人才培养、在职人员提升学历学位以及引进高层人才。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明医科大学第二附属医院2024年度一般公共预算财政拨款支出204313512.40元,占本年支出合计的6.77%。与上年相比减少10725513.24元,下降4.99%,完成年初预算的124.24%,主要原因是财政基本支出拨款减少且部分资金于年中预算进行调整下达。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出9996353.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%,完成年初预算的352.77%。主要用于基础研究计划专项、科技合作专项、高层次科技人才培养引进、重点研发(社会发展)专项经费支出;造成预决算差异的主要原因是较年初预算增加部分属于本年财政新增项目拨款支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1586736.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%,完成年初预算的267.35%。主要用于政府特殊津贴专项、“彩云博士后计划”项目、“兴滇英才支持计划”青年人才项目、省级高级研修项目经费支出;造成预决算差异的主要原因是较年初预算增加部分属于本年财政新增项目拨款支出。

9.卫生健康(类)支出192646530.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.29%,完成年初预算的119.70%。主要用于2023年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第五批专项资金、医疗服务与保障能力提升、附二院高质量发展促进专项资金、重大传染病防控经费、保健基地医院能力提升经费项目资金、基本公共卫生服务项目、2024年云南省卫生健康事业高质量发展三年行动第二批专项资金、名医人才发展专项资金、过渡期医务人员临时性工作补助中央结算资金、省委组织部牵头项目人才发展专项资金、省级新型基础设施建设(智慧服务示范项目)专项资金支出;造成预决算差异的主要原因是较年初预算增加部分属于本年财政新增项目拨款支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出83891.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的99.91%。主要用于金桥国际泌尿外科新技术培训项目资金支出;造成预决算差异的主要原因是该项目经费用于召开2024年度金桥国际会议,使用财政专项资金支付外籍学员机票、酒店场地租用费等。

16.金融(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加,0.00元,上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明医科大学第二附属医院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是昆明医科大学第二附属医院属于财政差额补助拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明医科大学第二附属医院资产总额2,155,495,656.05元,其中,流动资产770,117,232.48元,固定资产1,295,114,142.66元(净值),对外投资及有价证券935,720.00元,在建工程2,047,217.86元,无形资产86,750,439.71元(净值),其他资产530,903.34元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少48,687,216.75元,其中固定资产增加172,979,202.40元(原值增加172,979,202.40元,净值增加5,986,352.26元)。处置房屋建筑物913.56平方米,账面原值309,210.00元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产1086项,账面原值32,333,335.64元,实现资产处置收入80,582.53元;出租房屋886.27平方米,账面原值2,152,982.01元,实现资产使用收入1,129,670.47元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额131234461.37元,其中:政府采购货物支出82082248.54元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出49152212.83元。授予中小企业合同金额75617435.54元,其中:授予小微企业合同金额50676385.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。


决算国有资产使用情况表.xlsx

决算公开附表.xlsx

决算绩效自评报告.xlsx